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技术转让所得减免企业所得税有关问题
一、享受减免企业所得税的技术转让应当符合以下条件:
(一)享受优惠待遇的技术转让主体为企业所得税法规定的居民企业
(二)技术转让属于财政部管辖范围
(三)国内技术转让获得省级以上科技部门认可
(4)技术转移境外经省级以上商务主管部门认定
(五)主管税务机关规定的其他条件
2、符合条件的技术转让收入按以下方式计算:
技术转让收入=技术转让收入-技术转让成本-相关税费
技术转让收入是指当事人履行技术转让合同后取得的价款,不包括设备、仪器、备件、原材料的销售或转让等非技术收入。技术咨询、技术服务收入,
与技术转移项目密不可分的技术培训等,不计入技术转移收入
技术转让费用是指所转让的无形资产的净值,即无形资产的计税基础减去按照规定在资产使用寿命内计算的摊销扣除后的余额。
相关税费是指在技术转让过程中实际发生的相关税费,包括企业所得税和可抵扣增值税以外的各种税费及其附加和合同签订费,不享有技术转移。收入企业所得税优惠。
和其他相关费用和其他费用。
3、享受技术转让收入减免企业所得税的企业,应当将收入与技术转让收入分开,合理分配公司期间费用;没有单独计算
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